你好;? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
老師!到月底了,我們公司的進項是12595.04,銷賬是195.23。我結轉進銷賬轉出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應交稅費-應交增值稅-銷項:195.23,應交稅費-轉出未交增值稅12399.81,貸方:應交稅費增值稅-進項:12595.04.要是計提的話就:借:應交稅費-未交增值稅:12399.81,貸:應交稅費-轉出未交增值稅!很著急!謝謝
老師您好,請問可以寫一下增值稅專用從進項到交稅的會計分錄給我嗎?謝謝
老師您好,請問增值稅銷項減去進項,怎樣結轉到到未交增值稅?麻煩老師能給個分錄嗎?
老師,進項稅/銷項稅/怎樣轉到未交增值稅的,能給我寫一下分錄嗎,謝謝
老師,進項稅,銷項稅是怎么轉到未交增值稅的,幫我下一下分錄唄,謝謝
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?