您好,季度末的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)就行
您好,老師!小規(guī)模的,按季繳稅的,2月份的增值稅,現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)賬了,這增值稅需要怎么做嗎?還是說不用管,到4月份時(shí)直接做筆增值稅分錄呢?
您好,老師!我想問一下,小規(guī)模的,按季繳增值稅的,1月份有筆收入應(yīng)該增值稅68.22元,這是不用繳的,但在1月份準(zhǔn)備結(jié)賬時(shí)需要做把這筆增值稅做到營業(yè)外收嗎?還是說可以在3月份結(jié)賬時(shí)再做?因?yàn)楫?dāng)時(shí)我結(jié)1月份的賬時(shí)沒做這筆增值稅的處理
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),有個(gè)問題,就是1月份現(xiàn)金收款了一筆賣裝原材料袋子的錢1330元。像收到的這筆錢,應(yīng)該要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納增值稅的吧?但是,1月份沒做賬。是要把這筆賬做在3月份,然后在這次申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,申報(bào)繳納增值稅嗎?
老師,我們之前第一季度是小規(guī)模,又剛好又同月變更為一般納稅人,在申報(bào)的時(shí)候有一筆收入直接按3%納稅,6月份稅局說那筆收入增值稅可以減按1%政策繳納,現(xiàn)在退的是那2%的增值稅及附加,這個(gè)怎么做啊
老師您好,請(qǐng)問我的明細(xì)賬中的營業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn),怎么和利潤表中的營業(yè)外收入數(shù)值不一樣呢,按理說做賬軟件都是自動(dòng)生成的報(bào)表,不應(yīng)該有錯(cuò)呀?請(qǐng)問這是怎么回事?(差額是:我在8月份剛接手這家小規(guī)模時(shí),做了一筆調(diào)整分錄 借:營業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn) 14.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14.36 )
老師,上年度我們已經(jīng)計(jì)提了利息,今年對(duì)方開過來了發(fā)票,但是沒錢支付,這個(gè)怎么入賬?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項(xiàng)稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動(dòng),活動(dòng)收入一共15萬元沒發(fā)票(15萬為各個(gè)人商家小販?zhǔn)杖?,例:賣美食,玩具,娛樂項(xiàng)目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費(fèi)用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個(gè)體原來沒有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒建賬之前的貨現(xiàn)在出庫了,沒有庫存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙?duì)方的普通發(fā)票,對(duì)方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會(huì)省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,我為啥要這個(gè)發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險(xiǎn)發(fā)票保險(xiǎn)公司未開,今年可以讓他們補(bǔ)開嗎?他們不給開的話,應(yīng)付賬款怎么平
請(qǐng)問老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報(bào)關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個(gè)什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整