你好,不用重新賦稅點的,對方去稅務局報備發票丟失,然后你們單位給他紅沖再重新開就是了,不需要交。
老師,去年四月快遞給我開的專票還沒給我就丟失了,我不知道他給我開了,但是在認證系統里看見這張發票,然后我就找他們讓他們提供蓋章的發票復印件,結果他們遲遲不給,說拿到倉庫了,不愿意去找,現在都這么長時間了,還沒給咋辦?
老師你好 請問 我們公司給客戶開了一張去年的發票 他們沒有認證 丟了 然后想讓我們在重新開一張 中建的說必須要發票原件 第一聯復印件不行 這個能給紅沖重開么
我上月給對方開的普票蓋錯了發票章對方已經入賬,我這個月紅沖了重新開了一張,對方說就用原來蓋錯了的發票再蓋個正確的章子就行,因為他們領導在發票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發票用復印件備查可以嗎
老師,我們客戶把22年9月的發票搞不見了額,讓我們重新開,我們說給復印件也不同意,可是發票沒有開錯不是不可以沖紅重新開嗎?而且還跨年了,專票的
老師,我們有個客戶把2022年11月開的發票搞不見了,現在讓我們重新開票,要不然就不付款,說復印件蓋章都不行,那我們說如果他們愿意付稅點就重新再開一張發票,可以嗎?因為發票跨年了,也沒有錯誤
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,那是去年的發票,紅沖了那做賬怎么做?
老師,她報備發票丟失我們能知道嗎?萬一他不去報備然后騙我們紅沖呢?
紅沖收入就可以的,你讓對方提供證明。之前的分錄不變,金額是負數。
老師,就是正常做收入憑證,但是負數就行嗎?不用調整什么利潤嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
老師,是因為每年的利潤都是轉入未分配利潤里面的,這樣上年的收入虛增了,今年的 收入就減少了,實際上未分配利潤還是會一樣的是嗎?
那這個紅沖的去年的發票也是放在今年的憑證里面咯?
你好,如果你做以前年度損益調整的話,一正數一負數,這不抵扣了嗎?
老師,我就是不懂怎么調這個跨年的賬,這個以前年度損益調整這個科目不懂怎么使用?這是什么科目,應該放在哪一方?
借以前年度損益調整應交稅費, 貸應收賬款 借、應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費。