學(xué)員你好,分錄如下 借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000 支付尾款時(shí),借:固定資產(chǎn)14000.貸:預(yù)付賬款7000應(yīng)付賬款7000 借:應(yīng)付賬款7000貸:銀行存款7000
購買設(shè)備,先預(yù)付定金的分錄是:借預(yù)付賬款貸銀行存款,收到設(shè)備再做分錄:借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款,這樣分錄正確的嗎
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師,我想問一下,我們買的設(shè)備先付首款再付尾款,付首款時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 付尾款時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸 :預(yù)付賬款(首款) 銀行存款(尾款) 這樣合適嗎?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時(shí)支付了部分款項(xiàng)。借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價(jià))尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
老師你好,我單位修 了500米的道路,預(yù)付款了30%的款項(xiàng),余款道路修完后支付,因?yàn)榈缆凡荒苋氲焦潭ㄙY產(chǎn),完整的財(cái)務(wù)分錄我這樣做可以嗎? 預(yù)付款時(shí):借:預(yù)付工程款,貸:銀行存款 支付余額時(shí):借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款, 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款:借:應(yīng)付賬款,,貸:銀行存款
跨年的憑證發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款入錯(cuò)了應(yīng)付賬款,怎么調(diào)整過來?
老師,我們公司現(xiàn)在的項(xiàng)目是工業(yè)園區(qū)修廠房。我是按照建房來設(shè)置科目呢,還是按照建筑業(yè)工程施工設(shè)置科目
個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應(yīng)該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進(jìn)紙張,款項(xiàng)一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時(shí)候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們單位去年剛開始運(yùn)行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經(jīng)支付完了,今年讓開發(fā)票的時(shí)候,這家公司已經(jīng)注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險(xiǎn)費(fèi)退費(fèi)到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區(qū)的做了:僅銷售預(yù)包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應(yīng)該怎么辦呢?
如果是進(jìn)價(jià)A產(chǎn)品是352,B產(chǎn)品是298,組合售價(jià)賣1362,開發(fā)票各自銷售收入多少?怎么算
你好!什么情況下需要做無票收入?