你好,不允許退稅,可以免稅的嗎?如果是的話,收到專票認證了,做進項轉出,或者是直接選擇不抵扣,勾選直接降稅合計做賬的。
入職一家生產制造企業,大部分業務是出口業務,這邊公司說是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對應進項發票,不然是要視同內銷繳納增值稅啊。請問是這樣要求么,我的認知里面好像只有外貿企業才必須銷項進項一一對應。如果是生產企業,對于出口收入和進項的比例有特殊的要求么?
我們公司外貿企業,要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師你好,公司是外貿出口企業,出口了一批貨物,國家規定這類貨物不允許退稅,那我收到的進項發票應該如何入賬,可以抵扣進項稅嗎?收到的境外收入是要視同內銷嗎?確認出口收入的時候分錄應該怎么做
請會進出口貿易的老師回答:進口貨物進入到保稅區后又出口,出口免稅,要交進口稅嗎?例如從俄羅斯進口一批貨100萬放在保稅區,然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬,這批貨當時進入保稅區沒有進口報關單,現在直接在報稅區出口了,也沒有出口報關單,出口報關單上的境內收發貨人是貨代公司,請問這批我們收了200萬該怎么做賬,如何做分錄?
您好 老師 我們是外貿企業 目前就是有一批紙箱,出口到A企業 然后A企業在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業,等于我們企業自己提供包裝物寄到A企業然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉內銷?如果轉內銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
進入企業出口退稅申報系統→系統維護→代碼維護→海關商品碼,搜索出口退稅率是0的商品,根據出口退稅申報系統數據說明顯示,特殊商品標識為“1”,是禁止出口或出口不退稅;特殊商品標識為“2”,是免稅。 一般來說,若特殊商品標識為“2”,征稅稅率為0的,按免稅處理;若特殊商品標識為“1”,有征稅稅率須視同內銷繳納增值稅。
可以免稅的嗎是什么意思。我也不知道。就是我公司出口的這批貨物,我在出口退稅匯率表查詢,退稅率是0%
按照我上面給你寫的那個,你看一下特殊商品標識是一還是2
1需要正常交稅,2免稅。
我公司是別人幫忙退稅的,這個系統我沒有。有沒有網址。怎么下載
你讓他自己查一下可以嗎?
特殊商品編碼是1,怎么正常交稅。怎么確認收入。收到的進項發票又是怎么做的
借庫存商品貸銀行存款,在勾選平臺選擇不抵扣勾選借銀行存款貸主營業務收入、應交稅費,借主營業務成本貸庫存商品。
老師你說的這個不還是免稅嗎?那這個和編碼2免稅又有什么區別
前面說1正常交稅,這個稅交在哪里
我剛才打錯了, 借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行 借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本,貸庫存商品。
老師,那你說的這個意思就是編碼1,需要確認增值稅,進項稅也可以抵扣了。。。編碼2就是不需要確認增值稅。進項稅直接做不抵扣勾選。
是這個意思嗎?
對的,是的,是這個意思的。
老師,我現在又發現個問題。出口報關單上的商品名稱和收到的進項發票貨物名稱不一致。但是這兩個名稱都是出口退稅率為0的商品。這按照編碼1做賬還有影響嗎
一個是正確的,你這樣的話容易有虛開發票的風險。
一個是正確的?老師別打什么錯誤字哦
那進項發票只能退給供應商,重新開過和報關單商品名稱一致的發票嗎
我的意思是,其中有一個是正確的,是不是另一個是錯誤的?
報關單,還有你的發票,都需要是一樣的。
那肯定是報關單上是正確的,發票不正確,我發了圖片您看下
左邊報關單右邊發票
不用給我發圖片了,我也沒有看到圖片,不正確的你退回去重新開。
哦哦,發了
就是看商品名字只有一個型號的嗎?