你好? ?這樣是對的? ?報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),填有票和無票的總金額嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目其他處進(jìn)行調(diào)增,,扣除類項(xiàng)目處,是不是要拿總額減去其他調(diào)增處的金額進(jìn)行填寫,不然就重復(fù)了
老師,調(diào)整匯算清繳的表,有成本票需要調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他,這樣對嗎,是直接把需要調(diào)出的金額填到賬栽金額處,還是需要填上賬栽金額再填上稅收金額,他們的差是我需要調(diào)出的金額
比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無票支出, 這個(gè)無票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細(xì)表的“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值?
我們是經(jīng)營公園游樂設(shè)施,怎么給客人開票,小火車,旋轉(zhuǎn)木馬,開什么項(xiàng)目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎(jiǎng)金,其中有個(gè)懷孕員工計(jì)提工資,后期公司收到生育保險(xiǎn)金,沖了為她計(jì)提工資,這個(gè)表里的職工薪酬支出含不含為她計(jì)提工資。
跨年的發(fā)票開紅字,當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調(diào)整損益
老師,給體系認(rèn)證老師的紅包費(fèi)用怎么做賬
老師 我問一下這個(gè)主表利潤是負(fù)的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務(wù)費(fèi)調(diào)期間費(fèi)用的那一欄
老師好,醫(yī)院不讓買賣2手醫(yī)療設(shè)備,醫(yī)院打算租賃。這種情況只有租賃發(fā)票,到期后設(shè)備歸醫(yī)院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產(chǎn)的原值發(fā)票
老師你好,這個(gè)待認(rèn)證余額是負(fù)數(shù),電子稅務(wù)局系統(tǒng)里我未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費(fèi),增值稅是幾個(gè)點(diǎn)?
是否已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則點(diǎn)已執(zhí)行還是未執(zhí)行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的
扣除類項(xiàng)目處業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額是拿賬面總金額減去無票支出的金額是吧,無票支出的招待費(fèi)填在第六項(xiàng)其他的調(diào)增金額是吧
你好? ?是無票的填寫納稅調(diào)整明細(xì) 30行就行?