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我們公司是商場聯營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉款給了商場10萬,聯營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點?。∪f分感謝
老師我們公司發生2萬的廣告業務,對方1萬現金付款,1萬餐飲劵抵款,我們公司在把這1萬的餐飲劵開票賣給其他公司,分錄要怎么作
? 老師我們公司發生2萬的廣告業務,對方1萬現金付款,1萬餐飲劵抵款,我們公司在把這1萬的餐飲劵原價開票賣給其他公司,我現在的分類是。借:應收賬款2萬 貸:主營業務收入1萬 增值稅1萬。 賣我餐飲消費券的公司給我打款1萬回來 老師可以把全部完整的分錄教我一下嗎,我怕第一部就錯了
請問一老師,公司是拍賣公司的,老板讓開了一張13萬的普票,這13萬里有12萬是轉給賣家的拍賣款,剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款,按說拍款不是我們的收入,我們只開傭金發票,現在也就是說拍款12萬代開了發票,1萬是傭金和代扣的稅款都開了發票,怎么辦啊,這個賬怎么做,可以麻煩老師幫我做一下分錄嗎
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬,貸主營業務收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業務提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
辦公室的房租、水電費、物業費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴重嗎?改變:不了會有什么風險
企業五一節日期間搞活動。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計入哪個科目?
您好,請問24年的年終獎在25年2月個人所得稅扣繳端申報了,并且2024年年度企業所得稅匯算清繳現在還未申報,那這個年終獎算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個廠的伙食,4月份開始供飯,現在5月要開票,這個賬該怎么做呢?特別是主營業務成本那個
老師您好,一般企業25%,海南鼓勵類企業正常征企業所得稅15%,又符合小型微利企業(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業所得稅應該怎么計算?
老師貸款財務報表與納稅申報表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計算為當期虧損,但是如果發生了100的費用,計為管理費用,不是就成為當期虧損了嗎
老師 這個用管嗎???點了是以后顯示啟動不了賬套
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師你在嗎
您好!借:應收賬款 2 貸:主營業務收入2/1.06 銷項稅 2/1.06*6% 借:銀行存款 1 其他應收款-代金券1 貸:應收賬款 2 借:銀行存款 1 營業外支出1/1.06*6% 貸:其他應收款-代金券1 銷項稅1/1.06*6%