同學,你好 是的,如果是普通發(fā)票,不能抵扣
老師,之前的財務(wù)沒有把員工出差的飛機票抵扣進項,我現(xiàn)在要抵扣那張飛機票的進項,費用已經(jīng)入在前面幾個月了,我現(xiàn)在要抵扣這筆飛機票費用,如何做憑證?需要把之前的憑證紅沖嗎?
員工乘坐飛機出差,回來報銷的時候只給了行程單,沒有發(fā)票,行程單也可以作為入賬的單據(jù)入賬嗎?還是說需要讓他再補上發(fā)票?
請問老師,我公司領(lǐng)導(dǎo)出差乘坐飛機,帶回來的不是機票,是電子普通發(fā)票,上面明細只有金額沒有乘坐人員的信息!這個票可以計算抵扣進項稅嗎?
上個月員工出差飛機票是不可抵扣的增值稅普通發(fā)票,但是記賬時做了進項稅分錄。現(xiàn)在還沒報稅,這個月想紅沖怎么做憑證呢?
現(xiàn)在員工出差回來報銷飛機票,直接是開了一個普票過來?之前飛機票都有那個行程單,現(xiàn)在都沒有了嗎?那只有普票是不是沒有可以抵扣的進項部分了?
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務(wù)報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務(wù)提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務(wù)沒有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬,但實際上并沒有這個現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
現(xiàn)在飛機票還有那種行程單嗎?是不是開了普票就不能用行程單了?
同學,你好 還有行程單的
旅客運輸服務(wù)取得電子普票可以按稅額抵扣嗎?
同學,你好 不可以的