借進項借管理費用負數(shù)
老師,之前的財務(wù)沒有把員工出差的飛機票抵扣進項,我現(xiàn)在要抵扣那張飛機票的進項,費用已經(jīng)入在前面幾個月了,我現(xiàn)在要抵扣這筆飛機票費用,如何做憑證?需要把之前的憑證紅沖嗎?
我司有幾張進項稅專票,已經(jīng)認證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
我司是購買方,有幾張半年前已經(jīng)抵扣的專票沖紅了。我現(xiàn)在將原來的憑證全部做了紅字負數(shù)的憑證,那進項稅還需要轉(zhuǎn)出不?
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認證抵扣了進項稅,現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務(wù)處理呢
1月份做了差旅費,飛機票進項稅抵扣,結(jié)果2月份付款時又確認了一遍差旅費,抵扣了一遍飛機票進項稅額,我3月份沖銷了1月份的憑證,現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嘛,怎么做賬務(wù)處理。
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,這個月抵扣的話,需要把之前做的憑證復(fù)印了做這個月的憑證附件嗎?
不用 自己寫摘要就可以
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的