你好,實際你們還欠稅嗎?
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師你好,我的稅交完了,這個月剛交完3884.47
你好,你延交的也已經交納了嗎?
我查到我8月這31號有欠稅數字
現在就是因為他有了這個數據造成了后面的厄應交稅費的數據對不上哇,我只能寫1.27嗎?就是說全部稅交完就剩下一個1847.76,就是留抵稅
你好,這個是緩交嗎?如果是緩交的話,這個留抵退稅一般是不抵的,你留抵退稅還是顯示你的全額?
3884.47是之前緩繳的數據,這個月才交的,我現在注銷了,他要我填寫這些報表,填完這些才能注銷,我的增值稅這里的話,我現在不知道怎么改這個增值稅的主表
您好,你注銷的話那個延交的稅沒交嗎?
已經交了,這個月交完了我才申請注銷的,這個就是我這個月15號之前交的稅,就是交完了然后這個表我注銷的話他出現了,現在不知道怎么申報,我直接寫1330.27嗎?,寫在三十欄那里,如果我不寫的話,這樣子申報的話,他會有個負數,又要我退稅了嗎
你好,這樣的話,你的留底做轉出吧,注銷的話你們留底還申請退稅嗎?一般是不退的轉到費用吧