這個(gè)30萬包括開的專票的金額
小規(guī)模季度30萬免增值稅,如果30萬里面有專票要繳納增值稅,超過30萬要交增值稅,這個(gè)30萬包括開的專票的金額不
老師好,今年小規(guī)模開票不超過30萬免增值稅,這個(gè)30萬是指專票和普票合計(jì)開票額度不超過30萬,普票的部分不交增值稅,還是說單獨(dú)普票開票不超過30萬(不含專票額)免增值稅?
小規(guī)模季度開票是30萬以內(nèi),其中有9萬元開的是專票,那是不是只有這9萬元交增值稅。如果季度超過30萬元開票,是不是不管里面是專票還是普票都要交增值稅,還是開票總額減去專票總額之后看是否在30萬元之內(nèi),在30萬以內(nèi)那普票就免增值稅
老師,小規(guī)模公司有開專票和普票,請(qǐng)問專票和普票合計(jì)的收入不含稅開票金額不超過季度30萬,只交開專票的增值稅,免開普票的增值稅?如果合計(jì)開票金額超過季度30萬,開的普票及專票都要繳增值稅?是嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師,匯算所得稅里的利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個(gè)問題
收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬,有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺,不用調(diào)增的是嗎
請(qǐng)問員工拿了兩張打的費(fèi)400元,其他票據(jù)都沒,問他是什么的打的費(fèi)也不說,這個(gè)還能給 報(bào)銷嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶申報(bào)所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,本月已經(jīng)開了24萬的發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)問題來了。老板現(xiàn)在資金緊張,和對(duì)方協(xié)商一致,對(duì)方先付款51萬給我們,這51萬的發(fā)票我們?nèi)募径确謩e開出來,避免增值稅,請(qǐng)問這種操作合規(guī)嗎?
車輛上牌補(bǔ)貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)問調(diào)表不調(diào)帳, 利潤(rùn)表調(diào)成本,資產(chǎn)負(fù)債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款?
公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬,現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票,再提高單價(jià)重開發(fā)票,將預(yù)付賬款沖平,這種操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)問一下 一般納稅人匯算清繳的時(shí)候 收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該叫什么成本 成本支出明細(xì)表里面,有銷售成本 勞務(wù)成本 建造合同成本
你好,進(jìn)行所得稅調(diào)增,暫估收入填寫在哪里啊