你好,他沒有上傳,沒有審核通過,所以他沒有紅字信息表編號,你讓他重新上傳。
老師你好,請當月開出的紅字發票信息表有誤,直接在稅務系統上刪除對應的信息就可以了嗎?稅務系統上有兩條信息,一個是沒有紅字發票信息表編號的,另一個是有編號的,這兩個都要刪除嗎?(對方未開紅字發票)
咨詢一個問題,就是供貨方之前多給我們開了兩萬發票,然后公司之前也已經認證抵扣了,我現在要給他們開紅字發票信息表,里面需要填商品編碼,因為要對應對方的商品編碼,但是我的開票系統里沒法添加這個商品編碼(可能不在),現在就打印不出來這個信息表[捂臉]
老師,問一下,我們開出去的發票對方已經認證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負數發票,那這樣他們也算本月內的進項轉出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負數發票給他的情況下
老師請問,對方開來的這個信息表里面沒有編號,所以我在開票系統里開不出來負數發票,開票顯示解析失敗,是不是就是因為他們開的這個表沒有紅字發票信息編號?
你好,我收到的增值稅電子專用發票已抵扣,但后面發生銷售退回,然后我就進去發票管理系統填開紅字發票信息表,也已審核通過有信息表編號,但銷售方后面開紅字發票時顯示原票已認證,是否是他填紅字信息表時選了銷售方申請,因為我看他的截圖其他說明信息寫的是銷售方申請
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。