同學你好 分紅給公司是免稅的
老師,假設我有一個完全控股的A公司,A公司投資B公司占股50%,當年B公司實現稅后凈利100萬,B公司給A公司分紅50萬元,這50萬元需要繳納所得稅嗎?
有限公司投資A另一家有限公司B,B公司盈利后,A得到分紅100萬,請問A的這100萬需要繳納企業所得稅和個稅嗎
請問老師,A公司有限公司凈利潤100萬,B投資了A公司。這個A公司分紅給B公司需要繳納分紅稅嗎
公司有股東a,b,c三人,各占股份60%,15%,25%,實收資本500萬(a300,b75,c125) 2019年累計未分配利潤100萬,2020年初a以90萬購買了b的股份(實收資本75,分紅15),b委托公司代申報并繳納資產轉讓個人所得稅3萬。現公司a占股75%,c占股25% 今年公司計劃分紅50萬,a跟c各要繳納多少個稅?a應納稅部分可不可以把之前跟b購買的15萬分紅扣除(b當時已經繳納個稅了)
小規模A公司投資一般納稅人B公司,B公司盈利,未分配利潤是100萬,需要分紅給A公司80萬,A占股比例是百分之90,這個需要繳納什么稅,按多少繳納?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
好的,謝謝老師,那最后小規模A公司分紅給個人股東需要繳納稅嗎?
同學你好 對的 需要交的哦
這個是按多少繳納呢?
這個是百分之二十的稅率