你好!1、企業所得稅率由25%降到15%,降幅達到40%; 2、研發費用最高按200%加計扣除,當期未享受可追溯三年;
老師,高企年報上有一項研發加計扣除所得稅減免,這個是用研發費用*100%嗎還是用研發費用*100%*15%呢
老師,高企年報上的研究開發加計扣除所得稅減免是怎么計算呢
研究開發加計扣除所得稅減免這個怎么計算呢?
老師,研究開發加計扣除所得稅減免額怎么計算?是用加計扣除額x所得稅稅率嗎?
老師,這個第五項, 第一,申報加計扣除減免稅的研究開發支出 第二,加計扣除減免稅金額 第三,高新技術企業減免稅金額 我們23年的研發費用是1251千元,上面的三個我怎么計算呢
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
你這說的啥啊,我問是高新企業年報里面的這個數據如何去填寫
你好!你們現在是加計扣除75%嗎?