計提時是計提在獎金表里面,按全年一次性獎金申報
老師,年終獎,有的員工并入工資薪金計稅合算,而有 的單獨計稅合算,那是否可以一部分并入工資薪金申報,一部分單獨申報?
老師,12月沒有計提年終獎,1月年終獎申報是跟1月工資合并申報的,可以把去年的年終獎計提到今年1工資表里面嗎,做今年的工資費用可以嗎
老師,年終獎有合并申報也有單獨申報,合并申報的部分員工的獎金,計提時是計提在獎金表里面還是工資表里面?
老師,如果把全年一次性獎金合并領到工資里一起申報的話,那一次性獎金是也要做在當月工資表里面還是可以單獨做年終獎金發(fā)放表呢?
老師,2023 年的年終獎發(fā)放時間是 2024 年的 1 月份,有部分員工年終獎單獨申報所屬期是 2024 年 1 月份,合并申報年終獎部分是申報所屬期是在 2023 年 12 月份工資薪金所得里面申報,這樣可以嗎
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務量那么多。直接法做得完嗎?
可是有的老師說合并申報的要體現(xiàn)在工資表里面,我已經(jīng)計提在獎金表了,還要不要改
同學,如果 你的年終獎就是并入工資總額,你可以放在工資總額一起計提
12月已經(jīng)計提在獎金表里面了,只是申報時是合并申報的,需要把計提獎金的憑證改到工資表里面嗎
對的,同學,這樣算出來的個稅才能保持一致
應該不用吧,不管計提在哪里,個稅總額又不會變,只是申報方式不一樣的,不改行嗎
只要你賬上個稅和系統(tǒng)保持一致