借應(yīng)付賬款貸以前年度損銀調(diào)整10萬(wàn), 借以前年度損益調(diào)整,貸銀行或者是應(yīng)付賬款15萬(wàn), 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
202212寫了一筆分錄借管理費(fèi)用10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款10萬(wàn),發(fā)票沒來(lái)不知道金額暫估,2023年01月拿到發(fā)票是15萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫
202212寫了一筆分錄借管理費(fèi)用10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款10萬(wàn),2023年01月拿到發(fā)票是15萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫
我是2023年一月進(jìn)貨的,貨物金額是10萬(wàn),我就寫的分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款A(yù)公司,2023年03月發(fā)票來(lái)了,我直接把發(fā)票放到2023年01月的憑證后面
去年的時(shí)候暫估費(fèi)用分錄,借:管理費(fèi)用-暫估 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬(wàn),另外5萬(wàn)回不來(lái)了,清算清繳,賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
上個(gè)月的成本發(fā)票沒來(lái),我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫(kù)存商品10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估 10萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸庫(kù)存商品10萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票來(lái)啦,發(fā)現(xiàn)是15萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
還需要去電子稅務(wù)局調(diào)整第四季度報(bào)表?
不調(diào)整 匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減5萬(wàn)就可以的
老師你看這個(gè)例子,2020年01月發(fā)現(xiàn)2020年12月發(fā)票,為什么要寫這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄
是你少抵扣了5萬(wàn),之前交納的稅款不就是應(yīng)該退回的,現(xiàn)在還不做到能一步 匯算當(dāng)月再做就行。
現(xiàn)實(shí)中應(yīng)該是按匯繳后實(shí)際產(chǎn)生的企業(yè)所得稅去做?這一題告訴我們?nèi)绻麤]有別的調(diào)整只有這一個(gè)調(diào)整就是這個(gè)分錄
有了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目還需要去電子稅務(wù)局調(diào)整報(bào)表?要不然未分配利潤(rùn)對(duì)不上
實(shí)際操作中需要去調(diào)整匯算,如果你之前多交了稅款可以退稅涉及到應(yīng)交稅費(fèi),如果之前沒有交稅的話,他就不涉及這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 其他的可以不修改啊
老師就喜歡你的回答,別的都回答不理解,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
匯繳清算納稅調(diào)整是只調(diào)整多出來(lái)的部分是吧
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。