您好,這個是可以的哈,可以
1. 企業計提年中獎是不是和發放工資一樣做分錄借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 發放的時候借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:庫存現金/銀行存款, 2. 這個年終獎的時候在匯算清繳的時候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師,1月31日發的年終獎金500,怎么做分錄,是借管理費用 貸應付職工薪酬 _獎金,發時借應付職工薪酬_獎金 貸銀行對嗎,計提時管理費用二級科目用啥,計算工會經費時基數算獎金嗎?
老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
22年的年終獎沒有在12月計提。可以在1月份計提嗎?實發是1月發的,分錄借:以前年度損益 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做對嗎?計提的工會經費是在1月份計提嗎?匯算清繳時如何處理
1月份做賬的時候,發現12月份工資少計提了。現在補提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?