你好,二級科目做工資借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸銀行存款 屬于工會經費的繳費基數。
1. 企業計提年中獎是不是和發放工資一樣做分錄借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 發放的時候借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:庫存現金/銀行存款, 2. 這個年終獎的時候在匯算清繳的時候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師,1月31日發的年終獎金500,怎么做分錄,是借管理費用 貸應付職工薪酬 _獎金,發時借應付職工薪酬_獎金 貸銀行對嗎,計提時管理費用二級科目用啥,計算工會經費時基數算獎金嗎?
老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
老師,如果計提員工季度津貼時會計明細這樣寫:借:管理費用-職工薪酬 100 貸:應付職工薪酬-獎金、津貼100 ?還是借:管理費用-獎金、津貼100 貸:應付職工薪酬-獎金、津貼100 呢?還是如何寫好呢?
老師請問下我們公司發的員工獎金做的時候做在了借:管理費用-員工獎金 貸:應付職工薪酬-獎金 支付資金的時候是:借應付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款,但老板喊調整在管理費用-職工薪酬里面,我應該怎樣調整?
我在申報1月個稅時,填到獎金一項里和一月工資一起申報對嗎
你好,對的是的,是這么做的。
這屬于21年的費用還是22年的,我計提到22年一月可以嗎
你好。你要是做到一月份的話,屬于一月份的成本費用。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。