您好,個稅申報是工資發放的次月申報沒錯;1月份的工資2月份發放,然后3月份申報個稅是對的
老師,比如說2月份發了2個月的工資,那么是3月申報2月份發放的工資,還是2月份當月發放當月是2申報?
2月發放1月的工資3000,3月發放2月的工資5000,那3月份申報個稅是申報3000還是5000?即3月份申報的是2月份的發放工資還是2月份工資?
老師,請問我7月份的工資,8月份申報,9月份發放 這樣子可以嘛?然后8月份的工資,9月份申報,9月份發放,相當于8月份沒發工資,9月份發2次,這樣可以嘛?
老師個稅申報 我是這樣弄的可以吧 次月發放上月的工資然后我就是當月申報當月的工資薪金所得對嗎 例如2021年12月份工資,在2022年1月10號發放12月份工資,在1月份時做賬12月份賬,那么在1月份申報12月份的個人所得稅工資薪金所得,這樣對嗎
老師,個稅申報是工資發放的次月申報沒錯吧,我們公司是當月工資次月發放,那就相當于是1月份的工資2月份發放,然后3月份申報個稅嗎
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
那這樣的話個稅系統里面的收入跟賬上不就不一致了嗎,沒關系嗎
我說的是年度的收入不一致
您好,這個沒有關系的呢