去年開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)被客戶(hù)抵扣了,我這邊不能紅沖。需要客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票信息單
開(kāi)給客戶(hù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,超過(guò)了360天還沒(méi)給客戶(hù),現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)這票已經(jīng)不能抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這張票能紅沖嗎?
去年開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)被客戶(hù)抵扣了,我這邊還能紅沖嗎
我們開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票 客戶(hù)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我們要沖紅我們開(kāi)的這張票,是我們開(kāi)信息表還是客戶(hù)那邊呢
去年的發(fā)票對(duì)方已抵扣,然后沖紅了,我們這邊今年也重開(kāi)了,我們這邊還需要沖紅原發(fā)票嗎?
老師,開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票已經(jīng)跨年了,還能紅沖嗎?
我購(gòu)買(mǎi)了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒(méi)有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷(xiāo)項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒(méi)交過(guò)稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫(xiě)呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒(méi)有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費(fèi)用明細(xì)表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見(jiàn)賬套,賬套名稱(chēng)是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問(wèn)過(guò)問(wèn)題,預(yù)付賬款發(fā)票沒(méi)辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
如果客戶(hù)不開(kāi)信息表呢,還有沒(méi)有什么辦法把這個(gè)發(fā)票作廢,
客戶(hù)不開(kāi)信息表,沒(méi)有辦法作廢