如果你單位是一般納稅人 對方給你開的,是專票的可以
請問固定資產(chǎn)發(fā)生清理費用時的分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 對嗎?
老師你好!公司購的家具是入固定資產(chǎn)是嗎? 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅稅 貸:銀行 謝謝!
第一題借:在建工程100應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)13貸:銀行存款113借:在建工程13貸:銀行存款13借:制造費用10貸:專項儲備10借:固定資產(chǎn)113貸:在建工程113第二題折舊10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420這個竣工決算和第三題分錄還不會
老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)100 進項稅13 貸銀行存款113 內(nèi)賬做的是借固定資產(chǎn)113貸銀行存款113 固定資產(chǎn)的金額不一樣,我怎么調(diào)整內(nèi)賬
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
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后面固定資產(chǎn)賣了50,借:銀行存款50 貸:固定資產(chǎn)清理42.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項5.75 公司是一般納稅人,分錄是這樣做的嗎?
對的,是的,是這么做的
處置固定資產(chǎn): 借:累計折舊20 固定資產(chǎn)清理80 貸:固定資產(chǎn)100 借:資產(chǎn)處置損益37.25 貸:固定資產(chǎn)清理37.25 請問分錄是這樣的嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有資產(chǎn)處置損益
是新會計準(zhǔn)則
你好 是的,是這么做的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。