這個是專票的, 借管理費用、福利費、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付制工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 貸銀行存款 進項轉(zhuǎn)出,借管理費用, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師好,請教一下我們是一般納稅人,職工福利產(chǎn)生的進項稅額怎么賬務處理?需要進項稅額轉(zhuǎn)出還是直接計入福利費
你好老師,職工福利發(fā)票賬務處理怎么做,進項稅轉(zhuǎn)出的是借方還是貸方?
老師,像用于做職工福利的,開了進項稅額,是借l:職工福利300,貸銀行存款,還是:借:職工福利265·49,進項稅34·51,貸銀行300,再做,借:進項稅額轉(zhuǎn)出,34·51,貸:進項稅34·51是哪種分錄?
計提:借方管理費用 貸款應付職工薪酬-應付福利費 發(fā)票入帳: 借:應付職工薪酬-應付福利費 和應交稅費進項 貸:現(xiàn)金 ,進項需轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
老師您好,公司做福利的進項稅,轉(zhuǎn)出進項稅,我走進項稅貸方?還是走進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,24年12月的賬有問題,現(xiàn)在能更改12月的賬,然后再做匯算清繳嗎。
個人能開材料費,沙石費嗎?稅率多少
老師,洗車行的收入應該怎么做賬?
我公司員工借了一筆錢3000元用于給員工發(fā)日常的一些獎金(4月已發(fā)放2000元) 這筆備用金怎么沖賬呀?
請問老師,單位注冊資本500萬,但是賬面實收資本300萬,現(xiàn)在公司要注銷,這個影響注銷么,還有200萬沒實際繳納。
b選項經(jīng)常能聽到 為什么不對
銀行找我們辦貸款,他們問我公司一年的流水大概是多少,我不知道統(tǒng)計哪個數(shù)據(jù)
個稅申報到這步了是點導出嗎
4月資產(chǎn)負債表中的應付職工薪酬期末余額這數(shù)據(jù)是從哪里截取的數(shù)據(jù),要看發(fā)生的時間