借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)? 貸:現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師好!報(bào)銷(xiāo)探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 還是不通過(guò)管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
工作服 分錄可以寫(xiě)成 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人?
福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款) 福利費(fèi)這么寫(xiě)是對(duì)的嗎
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
老師,因產(chǎn)品售后問(wèn)題,我們公司陳總墊付1500元售后費(fèi)用給客戶(hù),其中300元由陳總個(gè)人承擔(dān),另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)老師,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好!公司購(gòu)買(mǎi)二手車(chē),對(duì)二手車(chē)的行駛里程 使用年限 購(gòu)買(mǎi)價(jià)格,從稅務(wù)的角度有沒(méi)有要求?
老師?,我們2024年未分配利潤(rùn)_27531.10元,匯算清繳無(wú)發(fā)票管理費(fèi)用4700元,調(diào)增4700元,賬務(wù)處理怎么入賬
老師您好,2024年度本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),2025年怎么調(diào)賬呢?
老師,因產(chǎn)品售后問(wèn)題,我們公司陳總墊付1500元售后費(fèi)用給客戶(hù),其中300元由陳總個(gè)人承擔(dān),另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)老師,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師公司稅務(wù)系統(tǒng)里的發(fā)票沒(méi)有人來(lái)報(bào)銷(xiāo)怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模房開(kāi)公司,銷(xiāo)售房產(chǎn)稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個(gè)自己人,項(xiàng)目完成收到項(xiàng)目款,之前的幾個(gè)月因?yàn)橘~上沒(méi)有錢(qián)一直沒(méi)有發(fā)工資。現(xiàn)在從公賬上轉(zhuǎn)給法人錢(qián)可以哪幾種方式都應(yīng)該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來(lái)乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產(chǎn)怎么入賬,辦公鐵皮柜