你好,年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的 利潤表,本月和本年累計都是一到12月份的累計
老師,申報企業(yè)所得稅里面的填寫財務(wù)報表,利潤表的本期數(shù)和上期數(shù)分別是指什么?
年度財務(wù)報表中的利潤表中的本期數(shù)是本年全年數(shù)嗎?之前申報的時本期數(shù)填寫的是4季度數(shù),上期數(shù)填的是1-3季度,現(xiàn)在稅務(wù)局后臺審核說,所得稅表中的年度利潤與年度財務(wù)報表中利潤表中不符
企業(yè)所得稅年度申報和年度財務(wù)報表分別是怎么填?年度財務(wù)報表里面的本月數(shù) 填寫的是什么時候的數(shù)?是調(diào)整之后的數(shù)還是賬上的數(shù)?
老師,財務(wù)報表,年報的數(shù)據(jù)與第四季度申報的數(shù)據(jù)不一致,有調(diào)整。那在次年申報第一季度的報表時,“季初數(shù)”是填寫年報上的數(shù)據(jù),還是填寫第四季度報表上的數(shù)據(jù)?
老師你好,工商年報數(shù)據(jù)是根據(jù)截止到12月賬務(wù)數(shù)據(jù)來的,還是審計財務(wù)報表數(shù)據(jù)來,因?yàn)?3年有費(fèi)用但未暫估,在24年做的以前年度損益調(diào)整,所以第四季度財報與年度財報數(shù)據(jù)是有差別的,這邊工商年報數(shù)據(jù)是按年度報表數(shù)據(jù)來填寫,還是按照23年賬面數(shù)據(jù)來填寫。
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
填寫的是你賬上做的,不是調(diào)整之后的, 然后匯算清交,在主表里面填寫的是營業(yè)收入,營業(yè)成本、期間費(fèi)用,營業(yè)外收支、利潤總額,這個也是沒有調(diào)整之前的,你調(diào)整的業(yè)務(wù)在納稅調(diào)整明細(xì)表,或者是職工薪酬明細(xì)表,或者是固定資產(chǎn),只有明細(xì)表里面填寫。
利潤表,本月和本年累計都是一到12月份的累計,這個是什么意思?本年累計不是自動累計的全年的數(shù)嗎?本月填1-12月的累計數(shù)?是把季度利潤表的本月數(shù)加起來填上嗎?這樣不就和本年累計數(shù)一樣了嗎?
然后利潤表有一個本月和本年累計,填寫的都是2022年一到12月份的本年累計。
是自動的,不清楚 我這邊需要自己需要填寫的。
年報里 利潤表 本月數(shù)和本年累計數(shù) 一樣?是這個意思嗎?
對的是的,是這個意思是這么理。
為什么一樣呢?年報里寫的是本月數(shù)啊 不是本月累計數(shù)
年報年報它是年累計本月就是一年的數(shù)據(jù)。
二月月報是一個月的數(shù)據(jù),那年報不就是一年的?