購(gòu)買方申請(qǐng)就是填寫不了 打印出來(lái)自己手寫上就行
購(gòu)進(jìn)方已抵扣,我們應(yīng)該填寫購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼是嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,作為購(gòu)買方開紅字專票信息表,是不是沒(méi)法填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼?
我是購(gòu)買方剛才填寫紅字信息表,發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼填寫不了怎么辦,難道時(shí)間過(guò)了嗎
已經(jīng)抵扣的專票,紅字填開信息表這樣填對(duì)嗎?我們是購(gòu)買方,那個(gè)藍(lán)字發(fā)票專用代碼那里要不要填寫呀?
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計(jì)算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個(gè)合同,涉及到虛開嗎
老師,個(gè)人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額申報(bào)是嗎 工資2000,全勤200,個(gè)人承擔(dān)社保500元 個(gè)稅申報(bào)收入就是2200元是嗎?然后再把個(gè)人承擔(dān)的社保部分分別填入到個(gè)人承擔(dān)社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個(gè)季度的報(bào)表上看出是不是超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)?
老師,我開了一張20萬(wàn)的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬(wàn),那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說(shuō)可以部分紅沖(只紅沖4萬(wàn))
因增值稅專票在下個(gè)月勾選可以認(rèn)證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個(gè)月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加還是管理費(fèi)用?
老師,我開了一張20萬(wàn)的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬(wàn),那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說(shuō)可以部分紅沖(只紅沖4萬(wàn))
你好,請(qǐng)問(wèn)用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動(dòng)生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報(bào)所得稅報(bào)表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)嗎?還是哪里