jie以前年度損益調(diào)整,貸短期借款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費用,我做賬的時候都是借財務(wù)費用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開發(fā)票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
老師,從一家會計公司接了一家小企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人企業(yè)的賬,這個企業(yè)去年4月貸款200萬,期限1年,會計公司的會計貸款利息一直未計提,他把貸款利息支出做借短期借款貸銀行存款,我說這樣核算不對,但他說,到今年四月貸款到期還200萬,到時再把利息支出和還的200萬本金差額做利息費用,這樣做賬也可以,老師他的這種做賬方法對嗎,還是我孤陋寡聞了,我認(rèn)為利息應(yīng)當(dāng)期核算,不能像他這么做
1.審計人員在審計ABC公司時有以下情況:2x21年1月份,會計師發(fā)現(xiàn)企業(yè)短期借款明細(xì)賬賬面,有余額200000元,是2x20年8月1日從某商業(yè)銀行借入的臨時借款, 借款期為10個月,月利率為0 5%,到期一次還本付息。檢查該企業(yè)應(yīng)付利息--預(yù)提 借款利息明細(xì)賬時,發(fā)現(xiàn)從8/月份至12月份預(yù)提短期借款利息的會計分錄均為: 借:財務(wù)費用 2000 貨:應(yīng)付利息--預(yù)提借 款利息2000 截至12月31日,已預(yù)提借款利息費用10000元。而企業(yè)除此筆借款外,并無其他短期借款。會計人員解釋說, 2x20年企業(yè)把10個月的利息費用都計提完了,2x21年將不再計提此筆短期借款利!息。 【案例要求】:該種做法是否符合要求?對企業(yè)的損益有何影響?
練習(xí)非流動負(fù)債的核算。(二)資料1.2021年1月1日,甲公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行2年期面值為10000000元的債券,債券年利率3%,每年6月30日和12月31日付息,到期時歸還本金。該債券實際發(fā)行價格為9809600元,債券實際利率為4%,所籌資金用于生產(chǎn)線的建設(shè),該生產(chǎn)線于2021年6月底達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該公司采用實際利率法計算確定利息費用。要求:進(jìn)行甲公司如下賬務(wù)處理:(1)2021年1月1日發(fā)行債券時;(2)2021年6月30日計提并支付利息時;(3)2021年12月31日計提并支付利息時;(4)2022年6月30日計提并支付利息時;(5)2022年12月31日歸還債券本金及最后一期利息時。(注:金額取整數(shù))做會計分錄.某企業(yè)為建造一幢廠房,2020年1月1日借入期限為2年的長期專門借款200萬元,款項已存入銀行。借款利率9%,每年付息一次,期滿后一次還清本金。2020年初,以銀行存款支付工程價款共計120萬元。2021年初又以銀行存款支付工程費用80萬元。該廠房于2021年8月31日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假設(shè)不考慮閑置借款資金存款
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應(yīng)該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務(wù)費用-利息 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費-利息
滯納金屬于什么支出?
請問下我們公司用庫存最多的貨品來給對方開發(fā)票,但是對方和公司是實際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對開票員來說有風(fēng)險嗎?
出口退稅。一張報關(guān)單有多個項號(有不同商品)。能否一個報關(guān)單開具多個發(fā)票
稅務(wù)局系統(tǒng)里下載完報關(guān)單怎么刪除,就是我下錯了,有一個是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪]有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經(jīng)費,他們目前兩個月過去了,已經(jīng)開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補(bǔ)給我們公司,請問廠家補(bǔ)給的贈品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒
關(guān)鍵是,把以前年度弄成虧損了怎么辦
你好,匯算清繳調(diào)減就可以的,照樣還是虧損的。
是想要做成盈利的還是怎么了?
老師您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目
用利潤分配未分配利潤代替。