同學你好,調減年初未分配利潤150 應交稅費50 庫存現金200
你好,老師,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,這個以前年度損益調整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
借:以前年度損益調整 ,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調整 期末,未分配利潤需要結轉嗎
老師您好,這道題分錄怎么寫 ①借以前年度損益調整200貨:累計折舊200 ②借遞延所得稅資產50在以前年度損益調整50 ③借盈余公積15,利潤分配135,貸:以前年度損益調整150
之前年度多記了管理費用,那么在今年的賬務處理中 借,管理費用,貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整,貸,應交所得稅 借,以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
借:以前年度損益調整200. 貸:庫存現金200 借:應交稅費-應交企業所得稅50 貸:以前年度損益調整50 借:利潤分配-未分配利潤150 貸:以前年度損益調整150,這個怎么調表?
向同城有色金屬購入鋁錠一批,數量是7.5噸,不含稅單價為11600元一噸,對方墊付運輸費1635元含稅,同城有色金屬公司提出的付款條件是2/10,1/20,n/30
支付職工體檢的費用會計分錄怎么寫
上個月結算應付400元手續費給銀行,但是本月發現多扣了5元錢,本應該作廢之前的發票重新開具,可是銀行說不能作廢發票,也不允許作廢發票,多扣的5元直接算作我司的補收直接入賬我司。請問怎么做賬呢?算收入又不需要我司開票
請問新公司會計需要買什么需要用的東西,帳本那些需要嗎,還是買封面就好了,除了這個還有什么是需要買的呢
文化傳媒公司支付的軟件開發費6萬計入辦公費可以嗎
老師,處理固定資產的時候計入了固定資產清理科目了,固定資產清理轉入資產處置損益科目了,月末結轉的時候,把資產處置損益結轉到了本年利潤。。我想問下,這資產初中科目不影響利潤報表嗎,只是在資產負債表未分配利潤那體現嗎,謝謝
你好,現在設立一個分公司,首先需要準備什么呀
#提問#老師,#提問#,老師,我現在有一些分錄不會做,搞不清楚,有什么書籍推薦,這些怎么做的嗎?老師,你說好的6號發我會計分錄的
老師 由于對方提供信息錯誤,我方重復匯款4次才正確匯出款,那憑證怎么寫?
預付卡發票開了9000元,然后,員工持卡在公司超市里購買物品,財務怎么處理?
匯算清繳時也這么調整?
匯算清繳時,是的一樣的原理
這樣就造成期初跟期末數據不一致,填表時需要說明嗎?
調整后,一定是勾稽關系合理的,不需要說明