學員您好,是的,對的
小規模納稅人如果月銷售額不超過10萬季度不超過30萬,但是其中有3萬的收入開了增值稅專票,這樣的情況還要交增值稅嗎
也就是說季度銷售額不超過45萬包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬,全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬,只需專票繳納增值稅,普票和無票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對嗎?
老師,小規模納稅人季度銷售額不超過30萬,開的增值稅專用發票是不是也得交增值稅
老師好,小規模納稅人現在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
小規模納稅人開專票,無論季度銷售額是否超過30萬的標準,都要交增值稅,如果是開普票,季度銷售額沒超過標準就不用交增值稅,只有超過標準時才全額繳納增值稅。是這樣理解嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
也就是說,小規模納稅人如果估計季度銷售額會超過30萬,對方要專票是可以開的。如果季度銷售額預計不超過30萬,對方要專票可以選擇不開專票
不是,對方是一般納稅人就可以開專票,超過30萬都是1%
老師,如果季度銷售額在30萬以內,然而謝30萬以內有部分專票,請問是不是這部分專票是要交增值稅?
是的沒錯, 是這樣的
老師,季度銷售額含專票收入,普票收入和無票收入三部分,對嗎?
學員您好,是的,對的
老師,這三項合計季度銷售收入不超過30萬,只是開了專票的交增值稅;這三項收入超過30萬,全部交增值稅,是這樣吧?
是的沒錯, 是這樣的