學員你好,分錄如下 借:原材料-1 借:應付賬款1.13 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出0.13
你好,老師,我公司是購貨方,之前月份已經認證,這個月在申報表做了進項轉出,收到紅沖發票后,做紅字借:庫存商品,應交稅費-進項稅,貸:應付賬款,就可以了嗎?
你好...10月份的發票..我11月份已經認證.. 借:原材料1 應交-進項0.13 貸:應付賬款- 進項也已經結轉. 到我認證完..對方沖紅了.. 這個分錄怎么寫..
老師你好,我五月份抵扣了34萬的進項,未做賬,我六月做賬時,借:原材料 應交稅費-已認證進項稅34萬 貸:應付賬款 老師,分錄這樣做對嗎?
老師您好 進項稅額轉出會計分錄怎么寫 1月份已經認證過了的,供應商6月份沖紅了 紅字負數發票也已經給我們了,現在分錄怎么寫
老師,我收到一張材料發票,已經認證過了,現在重紅這張發票,原來的會計分錄是,借:原材料50 進項稅額6.5 貸:應付賬款 56.5 ,那我沖紅了怎么做會計分錄
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
你好..下來還需要寫那一步憑證.
對方紅沖后還給你們開藍票嗎,還是退貨退款