同學,根據稅法規定,開發商用房子抵工程款,需要給您單位開發票,您單位按照工程款給對方開發票。
對方公司用房子抵工程款,但房子掛在了個人名下,已給對方開發票,怎么做賬務處理?
老師,我公司是建筑公司,以工程款低房款,現在活干完了,房地產公司給我公司開了一張收據,注明工程款低房款,我公司還未給對方開發票,請問會計分錄怎么做?
用工程款抵房在公司私人名下,我司已開票給對方公司,對方公司要轉工程款給我們,然后讓我們提現再購買他的房產,這種情況請問應當怎樣操作呢?對方的房產在老板私人名下
請問,工程款低房,公司票都開了,房抵在公司明下,對方是不給我公司開固定資產專票
老師,我們公司名下房子,抵給乙方工程款了,開發票給對方,現在怎么做會計分錄?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
那取得這種固定資產改交什么稅
房地產公司而言:“以房抵工程款”的抵債行為必須視同銷售,房地產企業涉及銷售不動產業務,繳納相應的增值稅、印花稅、土地增值稅和企業所得稅。 建筑公司而言:建筑公司取得固定資產,按期折舊在企業所得稅前扣除,同時繳納與獲取房產相關的印花稅、契稅。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!