對的,是的,需要這么做的。
小規模納稅人,9月新開帳,電子稅務局第三季度增值稅報了十萬,第四季度報了五萬。全年累計15萬 后因調賬問題。記賬軟件第三季度實際是0,第四季度是15萬。全年累計15萬 請問這種情況還有更正第三第四季度的增值稅申報嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,在今年第三季度只開出一張10萬元的普通電子發票,在申報第三季度增值稅和企業所得稅時,按照這10萬元的普票申報了,關鍵是因各種原因在今年第四季度里又把第三季度開出的這張10萬元的普票沖紅了,請問:我在第三季度已經按10萬元普票申報了增值稅和企業所得稅怎么樣處理呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
您的意思是雖然本年累計一致,還需要更正第三和第四季度的報表是嗎
你好,需要的,因為你季度不一致,如果你不調整的話,你就那放著,后期你稅務局很有可能會找到。