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你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報增值稅的時候附表二26欄我也填寫數(shù)據(jù)了,但是等到下月申報退稅的時候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報關(guān)單不一致,然后進(jìn)行了重新開票,那么本月我申報表如何填寫呢

2023-01-12 23:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 00:06

之前的發(fā)票申請退回 電子稅務(wù)局申請 然后重新勾選發(fā)票在填寫

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之前的發(fā)票申請退回 電子稅務(wù)局申請 然后重新勾選發(fā)票在填寫
2023-01-13
你好 ;? 電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理 模塊里面去申請退稅才行的??
2021-08-19
你好; 你確定不了? 你8月的申報期是截止8.15號 ; 現(xiàn)在17號了勾選不了的哇
2023-08-17
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進(jìn)項發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
你好; 你只有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023-04-04
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