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外資企業,1月份收到供應商發票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應商給我們開負數發票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負數發票的稅額就可以了

2022-04-14 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 17:22

你好,是的,需要做進項稅額轉出。

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齊紅老師 解答 2022-04-14 17:22

這個時候可以自己在單位清不了卡,因為貿易是退稅勾選,不是抵扣勾選。沒有關系的,去大廳清卡就可以。

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你好,是的,需要做進項稅額轉出。
2022-04-14
如果在申報增值稅時發現供貨商開具的發票內容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業在6月份已經進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發票,您需要將該發票填寫在附表二的第26欄中,并按照規定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
2023-12-26
你好不需要勾選這個,但是你需要進項轉出在八月份開的申報,八月份的增值稅就得進項轉出。
2021-10-11
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
同學,您好,需要做進項轉出的。
2021-11-09
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