你好,是的,需要做進項稅額轉出。
增值稅申報附表二有個紅字專用發票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發票嗎?
出口了一臺機器 5月份收到機器的采購發票 已完成認證 6月份發現發票有問題 這邊就開了紅字信息表 供應商開了負數發票 這個報稅的時候附表二中代出來紅色信息表進項轉出額 但是抵的是內銷的進項稅額 這個增值稅申報表怎么填了?
外資企業,1月份收到供應商發票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應商給我們開負數發票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負數發票的稅額就可以了
老師 我們收到一份發票型號填寫錯誤,但是上月已經抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數發票,這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢?
老師 9月份供應商有張發票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負數發票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負數發票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負數發票該怎么處理才能重新開具呢
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
這個時候可以自己在單位清不了卡,因為貿易是退稅勾選,不是抵扣勾選。沒有關系的,去大廳清卡就可以。