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請問一般納稅人12月出口,1月備案確定是免退,那么1月報不免稅收入,2月開始錄退稅系統或者1月錄退稅系統也是可以的嗎,只要4月底之前錄入即可?免稅收入該報的報,互不影響。

2023-01-12 10:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 10:23

同學你好 這個可以的

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同學你好 這個可以的
2023-01-12
出口退稅直接錄入系統就可以了。也是可以的。
2023-01-12
同學你好 1.需要的,直接開給一達通,是專票 2.可以的,正常申報就行了 3.恩,是月報就要按月申報的
2020-12-28
0退稅產品必須在出口當月開具出口發票(轉內銷):這項規定意味著,如果您的企業有0退稅產品出口,那么在產品出口的當月,必須開具出口發票,并且要將這部分產品在國內市場上進行銷售(轉內銷)。不能延遲到下個月或者更晚的時間開具發票。 0退稅申報必須在當月申報銷售收入:這意味著,您需要在每個月的申報期內,將上一個月的銷售收入進行申報。電子稅務局已經升級了預警系統,如果逾期申報或者漏報,可能會觸發預警系統,導致罰款或其他法律后果。 0退稅產品視同內銷,需要確保有充足的進項抵扣:即使您的產品是出口的,但是如果該產品屬于0退稅產品,那么在稅收上,它將被視為在內地進行銷售。因此,您需要確保在出口的當月或之前,有足夠的進項抵扣,否則可能需要繳納稅款。如果沒有足夠的進項抵扣,可能需要按相應的稅率進行納稅。
2023-11-09
你好,是的,你現在的數據如果不能在15號前申報,就需要下月再申報的。
2021-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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