你好,可以的, 沒問題
老師,請(qǐng)問22四季度的企業(yè)所得稅,我賬務(wù)跟申報(bào)有點(diǎn)誤差,在5月份的時(shí)候匯算清繳再更改可以嗎?
老師你好,我更改了2022年12月份的賬同時(shí)也更改了22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),請(qǐng)問我第四季度企業(yè)所得稅要不要更改申報(bào)的
請(qǐng)問老師,之前會(huì)計(jì)報(bào)的企業(yè)所得稅季度報(bào)金額有誤,匯算清繳金額也有誤,現(xiàn)在季報(bào)沒辦法更正了,只能更正匯算清繳,到時(shí)候稅務(wù)局看年報(bào)的數(shù)字跟季報(bào)對(duì)不上,會(huì)不會(huì)找我啊
23年12月的賬務(wù)處理有改動(dòng),第四季度的企業(yè)所得稅需要更正申報(bào)嗎 還是等匯算清繳的時(shí)候在填報(bào)呢
你好 老師 我們12月財(cái)報(bào)有更改 我直接更改申報(bào)表 有影響到季度所得稅 我可不可以只更改財(cái)報(bào) 然后匯算清繳的時(shí)候在填正確企業(yè)所得稅匯算可以嗎
老師,法人雙向?qū)嵜J(rèn)證怎么做
研發(fā)和生產(chǎn)是同時(shí)進(jìn)行的情況,而且可以確定研發(fā)出的該設(shè)備是要銷售的,請(qǐng)問還需要區(qū)分研發(fā)領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料,或者我們無法區(qū)分領(lǐng)料情況的話,可以直接計(jì)入生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本么?請(qǐng)問有無風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問快賬軟件為什么點(diǎn)擊應(yīng)付賬款供應(yīng)商單位,看不到往來明細(xì)呢,只有庫存現(xiàn)金
老師你好,這個(gè)當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,現(xiàn)在調(diào)整分錄是:借:未分配利潤(rùn)404527.32 貸:主營業(yè)務(wù)成本:404527.32,然后匯算清繳調(diào)整嗎?匯算清繳調(diào)整怎么做啊
老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設(shè)轉(zhuǎn)包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預(yù)繳時(shí)可以扣除嗎?
因管理上的原因?qū)е萝囬g多用人工費(fèi),計(jì)入什么科目?
發(fā)票暫估入庫是借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。進(jìn)項(xiàng)稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務(wù)公司服務(wù)費(fèi)開進(jìn)來50萬,暫時(shí)還沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本之前該放在哪個(gè)科目呢?財(cái)務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目
老師 企業(yè)所得稅季度報(bào)表里的營業(yè)成本 是填單存的營業(yè)成本嗎?還是填營業(yè)成本+銷售費(fèi)用 +管理費(fèi)用等
老師您好:進(jìn)項(xiàng)稅沒有勾選,我就把增值稅給申報(bào)了。我點(diǎn)作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
還是我需要在23年2月份時(shí)候去更正申報(bào),這個(gè)稅局會(huì)不會(huì)查到處罰
同學(xué)您好,你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的
我需要二月份去更正,還是匯算清繳的時(shí)候報(bào)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)
同學(xué)您好,是匯算清繳的時(shí)候報(bào)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)