你好;? 紅沖了發票; 在去 開票即可? ?
老師,我是一般納稅人,去年給對方開過去的發票今天發現稅號寫錯了,對方也一直沒有抵扣,我們怎么做呢?直接把去年的發票紅沖到這個月就可以了是不
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現在才發現。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發票,再開藍字票,將紅字和藍字票一起寄過去?
收到一張增值稅專用發票納稅人識別號錯了,已入賬無法退回,現在對方開紅字發票,然后再開一份正確的,我們要求對方把紅字發票的抵扣聯發票聯給我們,但是銷售方不給,有沒有相關文件是說明這個的
老師,我去年到今年開給客戶的專用發票,一共有四份,現在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認證,現在我需要開紅字發票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
麻煩問一下老師,如果我去年10月份給一個用戶開專票了,由于納稅識別號有一個號錄錯了對方現在才把發票給我退回來,我今年可以紅字沖回,從新給開發票么?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,我是小規模企業,上個季度已經產生增值稅了,那我這個月是正常交么?還是怎么處理
你好,在么
你好;? 是的; 1月報4季度的 增值稅繳納即可; 然后做分錄? ??
可是我這個月要紅字沖回,重開發票,可是上個月開的發票的稅點是3%而這個月要是重開發票的話是按1%的稅點開的,那中間差的稅費應該怎么處理,因為這個月沒有開發票,所以差2%的稅點錢,是要求稅務局退款么?
還是我再重新開發票還是按原來的3%的稅點開票呀?
你業務是22年還是好久的業務,看你描述,怎么覺得稅率不對
22年10月份開的發票
你10月是免稅的哦,你開了專票出去嗎
我開的是專票3%的稅點,如果今年一月份開票專票稅點是1%
你你好;? 那你紅沖3%稅率;在按3%開出去 ;? 不能按1%去開哈? ?
哦哦,意思是我不能按照今年新政策走,只能按原來的舊政策開發票是這個意思么?
你好1; 是的; 今年的政策是23.1月開始的業務 才能按1%開哈? ?
那老師我還想問一下,如果反過來去年我開的普票是應該免稅的,如果需要紅字沖回重新開具發票,今年我開的普票也是免稅的么?
還是按1%稅點開具普票?
你好;? ?是的;? ?還是免稅的稅率發票哈 ; 紅沖按免稅;在開出去還是免稅??
哦哦,好的老師這回我明白,謝謝
不客氣的; 滿意請給予評價? ??