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老師,我們公司給境外企業提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎

老師,我們公司給境外企業提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅,
如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況,
請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師,我們公司給境外企業提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅,
如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況,
請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師,我們公司給境外企業提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅,
如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況,
請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
2023-01-11 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-11 12:27

同學你好 免稅的不用交附加稅

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同學你好 免稅的不用交附加稅
2023-01-11
同學你好 客戶的稅金你們承擔肯定不承擔的哦
2021-04-08
你好,你紅沖之后,再開正確的專票金額,應該還是正數銷售金額
2025-03-31
1.要記賬的,您這不作為庫存處理,直接確認收和結轉成本 2.這個您是按出口處理,增值稅是免稅的 3.您這境內不涉及增值稅,您境外交的正常走稅費科目就行
2022-09-22
1,代理進出口,代理公司沒有實質銷售行為。 需要申報,這里按代理服務申報處理 按代理服務確認收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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