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老師,我們公司小規模,我們2023年1月份剛開了8萬的發票,活是2022年干的,簽的是去年的合同必須要3%的發票,那我這個3%的發票怎么處理?是在2022年第四季度的申報表基礎上加上這筆收入先把稅按3%的交上,還是在2023年第一季度怎么處理呢?

2023-01-11 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-11 11:40

您好,在2022年第四季度的申報表基礎上加上這筆收入先把稅按3%的交上,2023年開這筆未開票收入的發票即可

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快賬用戶4649 追問 2023-01-11 11:43

老師,那這筆收入填寫在申報表的哪個位置?跟2022年全年填寫在一起就行嗎。那這筆收入算2022年還是2023年呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:47

您好,算2022年的收入,申報表上的銷售額上增加的

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快賬用戶4649 追問 2023-01-11 11:52

老師,那等到2023年第一季度報稅時,稅控盤又開具3%還有1%的發票,在納稅申報提取發票信息時,稅控盤與申報表填報的不一致,會不會有問題呢?是不是只填1%的就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:55

您好,不會有問題的呢,

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快賬用戶4649 追問 2023-01-11 11:56

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:56

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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您好,在2022年第四季度的申報表基礎上加上這筆收入先把稅按3%的交上,2023年開這筆未開票收入的發票即可
2023-01-11
你好,學員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現場更正申報,因為當時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
本期發生額和實際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
您好,那您企業所得稅也得按更正后的處理,即體現增值稅
2023-05-21
您好,那您需要找專管員才能解決紅字負數申報
2023-01-11
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