同學只要能查到就可以,同學
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發票給購買方,在11月發現有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發票信息表并開具紅字發票給購買方,本月購買方需要網上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經開票了,這個月發生退貨2000元已經開具紅字發票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經顯示沖紅要怎么處理?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產生了銷售退回,需要開具紅字發票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發票,我們如果讓購買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數發票賽?
老師 你好 請教一下,我是銷售方,有張增值稅專用發票是在稅控盤上開的,開具以后我不小心在稅務平臺上紅沖了,次月我又用盤撤銷了,請問這個發票購買方還能正常使用嗎?勾選嗎?
老師您好,我是銷售方,我給購買方開具了一張增值稅專用發票,然后我現在想著把這張發票給紅沖,但是從那個紅沖模塊就是找不著這張發票了,是不是說明對方已經勾選了?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎