對,你這個可以先不用管。
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報就可以享受研發(fā)費加計扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費加計扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負(fù)數(shù),這個操作有什么影響嗎
老師,您好。我第三季度申報企業(yè)所得稅有個研發(fā)費用的加計扣除,當(dāng)時不填不讓申報,現(xiàn)在第四季研發(fā)費用加計扣除是灰色,是不是可以不管
老師,您好,科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,申報第三季度時填寫了,現(xiàn)在申報四季度的,對應(yīng)行次還是三季度的數(shù)據(jù),灰色的,無法修改,那四季度的加計扣除是要匯算清繳的時候才享受嗎
請問在研發(fā)費用加計扣除是不是要等到第三季度所得稅申報才可以填報
企業(yè)所得稅申報,研發(fā)費用加計扣除表L1.1行第四季度允許加計扣除的研發(fā)費用金額數(shù)據(jù)出不來是怎么回事?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調(diào)整明細(xì)表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規(guī)模制造企業(yè)開加工費普票,開票大類及稅率應(yīng)該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質(zhì)憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務(wù)處理呢
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現(xiàn)在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應(yīng)該怎么弄,
老師,我運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當(dāng)時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。
企業(yè)第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產(chǎn)設(shè)備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經(jīng)營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進(jìn)來的煤是個人手里進(jìn)來的,沒有發(fā)票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規(guī)個人手里也不能給開發(fā)票,他要是再開發(fā)票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規(guī)合力,他月銷售額8 ,9萬不開進(jìn)來的發(fā)票入賬可以嗎直接開銷售發(fā)票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當(dāng)些?