你好,就是你虛增了費(fèi)用,這個(gè)沒(méi)有影響的。
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報(bào)享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)的請(qǐng)?jiān)?0月申報(bào)期內(nèi)辦理更正申報(bào),可以先按大致預(yù)估數(shù)填報(bào),年報(bào)時(shí)再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報(bào)過(guò)啊(是零)
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫(xiě)了金額,為啥在明細(xì)表里沒(méi)有金額,另外如果我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的情況下,填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫(xiě)正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來(lái)的利潤(rùn)表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
10號(hào)公告對(duì)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策在10月份預(yù)繳享受問(wèn)題作出長(zhǎng)期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)可以自主選擇就當(dāng)年前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策 -----老師好!上面公告說(shuō)十月份預(yù)繳申報(bào)時(shí)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,請(qǐng)問(wèn)老師:在申報(bào)一二季度時(shí)不能享受加計(jì)扣除政策么?
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
我們是經(jīng)營(yíng)公園游樂(lè)設(shè)施,怎么給客人開(kāi)票,小火車,旋轉(zhuǎn)木馬,開(kāi)什么項(xiàng)目
收到業(yè)務(wù)員發(fā)的報(bào)關(guān)單,需要先去電子口岸那邊發(fā)往稅務(wù)局嗎?
老師好,公司是銷售衛(wèi)浴潔具的一般納稅人,21到24年的進(jìn)項(xiàng)票117萬(wàn),現(xiàn)在還能抵扣嗎?現(xiàn)在抵扣的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?進(jìn)項(xiàng)票長(zhǎng)期不抵扣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)暫估成本費(fèi)用調(diào)增填在那里
實(shí)繳投資款交印花的稅目是啥?
采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么分?jǐn)偅謹(jǐn)偟侥膫€(gè)科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò),這個(gè)月沖紅發(fā)票后重開(kāi)一張,金額不變,怎么做賬?
收到個(gè)人(不是股東)的款,是計(jì)其他應(yīng)收款嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,廠房搬遷,研發(fā)車間還在原來(lái)的地址,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題麻煩知道的老師回答下感謝
稅務(wù)那邊有沒(méi)有問(wèn)題呢?
沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。