同學,你好 待申報事項里面看一下
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢?從哪個界面進入呢?顯示截止到1月16號, 答過的老師請不要再接了!! 謝謝
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢?從哪個界面進入呢?顯示截止到1月16號, 答過的老師請不要再接了!! 謝謝
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢?從哪個界面進入呢?顯示截止到1月16號, 答過的老師請不要再接了!! 謝謝
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢?從哪個界面進入呢?顯示截止到1月16號, 答過的老師請不要再接了!! 謝謝
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢?從哪個界面進入呢?顯示截止到1月16號, 答過的老師請不要再接了!! 謝謝
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關,是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
老師好,印花稅所屬期是22年7月1號到22年12月31號,納稅期限顯示年,截止到1月16號呢?這怎么操作呢?老師
同學,你好 你顯示有一個印花稅沒有報,你把這個申報了就行
從哪個界面進去呢
同學,你好 待申報事項里面看一下
老師好,看圖片
調整按年申報營業賬簿印花稅(征收品目代碼101110502)處理邏輯,具體如下: 當稅費種認定有效期不為完整年度時,印花稅采集明細信息中的稅款所屬期起根據稅費種認定的有效期起自動帶出,稅款所屬期止為當年年末,不允許修改;申報時支持稅款所屬期起止選擇1-12月份進行按年申報。 你有實收資本嗎
會計報表里有實收資本,但是今年沒增
在哪個界面進入呢?老師
我看看今年收的40萬放在哪個科目里了
老師好,今年收的40萬投資款放在資本公積里了
同學,你好 這40萬需要繳納印花稅
同學,你好 還是你之前申報印花稅的地方,增加一欄
老師好,這個是更正申報嗎?
同學,你好 如果你增加不了,那就需要更正
老師好,顯示印花稅已申報,怎么增加呢?
同學,你好 那就更正申報
老師好。更正申報里,增加的那一欄是什么呢?
同學,你好 營業賬薄