同學,你好 不可以的
22年開票100萬,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,因為第四季度不開票了,紅沖會影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業(yè)的人回答
22年開具的發(fā)票,23年紅沖,可以抵22年所得稅嗎,如何做賬呢
可以把23年1月抵扣票成本,做到22年12月的賬里嗎,因為想少交企業(yè)所得稅
22年12月開的票,23年1月紅沖,可以抵減22年的企業(yè)所得稅嗎?這個賬怎么入?
22年12月份開的發(fā)票。23年1月才沖紅,那增值稅報表多了沖紅的這筆錢,在12月份怎么做賬呢?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現(xiàn)金開,這樣可以嗎?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)必須計提折舊嗎,過兩三個月后轉(zhuǎn)育費了
24年12月的電費發(fā)票 25年1月開具的發(fā)票怎么入賬 入到 24年還是 25年1月
老師售價法有材料采購嗎
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表在那可以下載?
老師,公司股東銷售商品,收入到了自己的賬戶,怎么處理
老師 我換電腦了 想學習學堂課程 怎么辦
主表34欄沒有數(shù)字,怎么回事?
老師你好! 個人出租與個體戶出租給非住房,年租金是100萬,這兩者的計稅有什么不同嗎?
在建工程在資產(chǎn)負債表列報要加上工程物質(zhì),那為什么資產(chǎn)負債表里還有單獨一項是工程物資
什么原因?
同學,你好 你是23年紅沖的,與22年無關(guān)