您好,可以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整的
您好老師,小規(guī)模在第二三季度繳納了所得稅,第一四季度虧,現(xiàn)在報(bào)匯算清繳我不想退稅,如何調(diào)整報(bào)表,可以調(diào)整哪些數(shù)據(jù)求解,謝謝老師。
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表提交錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)第二年匯算清繳調(diào)整可以嗎?還是現(xiàn)在就得去稅務(wù)局大廳調(diào)整,線(xiàn)上調(diào)整不了。
老師請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了,2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里,2023年匯算清繳調(diào)增,2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎?謝謝
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
發(fā)票是四月的,但是五月初才來(lái)報(bào)銷(xiāo),發(fā)票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)填的是年報(bào)對(duì)吧,資產(chǎn)負(fù)債利潤(rùn)表都是2024年12月的就行對(duì)嗎,這個(gè)現(xiàn)金流量表填的是在快賬軟件里面沒(méi)有年的,有季度的怎么選
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟,企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒(méi)有實(shí)際出資,是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)枰荒男┒悺€(gè)稅和印花稅嗎?
請(qǐng)教老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發(fā)票,沒(méi)抵稅直接入費(fèi)用了,4月份怎么調(diào)整抵扣稅費(fèi)呀?怎么做賬?
老師 酒店行業(yè)的低值易耗品從入庫(kù)到領(lǐng)用的分錄怎么做?
財(cái)務(wù)個(gè)人卡里的錢(qián),轉(zhuǎn)到公戶(hù),可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點(diǎn)不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費(fèi)用怎么做賬
再跟您確認(rèn)一下現(xiàn)在線(xiàn)上是調(diào)整不了吧,我找到第四季度報(bào)表但顯示沒(méi)有修改的地方。
嗯對(duì),這個(gè)是不可以的
再多問(wèn)您一下,如果匯算清繳我調(diào)整的金額有些大嗯會(huì)不會(huì)有預(yù)警。 我是新接的賬,我司9月份建賬,9月份產(chǎn)生了很多數(shù)據(jù),但之前那個(gè)會(huì)計(jì)企稅申報(bào)第3季度的時(shí)候0申報(bào)的。 導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)第四季度,電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)只有10到12月數(shù)據(jù),但記賬軟件上本年累計(jì)是9到12月的數(shù)據(jù),
如果相差不多,是不會(huì)有影響的哈
相差的多,9月份光收入就11萬(wàn)。但是電子稅務(wù)局上個(gè)會(huì)計(jì)是0審報(bào)的。
第三季度他只把增值稅報(bào)對(duì)了。
那你們第四季度的賬務(wù)做出來(lái)沒(méi)
做出來(lái)了。電子稅務(wù)局里申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,本年累計(jì)現(xiàn)在只顯示第四季度的金額。因?yàn)榫旁路菔橇闵陥?bào)的。
那你們就申報(bào)第四季度的
電子稅務(wù)局正確的本年累計(jì)應(yīng)該是9到12月份的累計(jì),現(xiàn)在差一個(gè)月的。也不是我工作失誤造成的該咋辦呀
你就申報(bào)第四季度的,然后和老板說(shuō)明情況
或許老師您看我這樣解決可以嗎? 9月份收入是11萬(wàn),第四季度是20萬(wàn),申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我直接申報(bào)31萬(wàn),這樣稅務(wù)局的本年累計(jì)就和財(cái)務(wù)軟件上一致了。可以嗎?
這樣的話(huà),是有一些風(fēng)險(xiǎn)的
那如果匯算清繳再調(diào)整的話(huà)調(diào)整的金額太大了,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警呀
這個(gè)是不會(huì)的,不會(huì)
那我就匯算清繳再調(diào)整吧!
嗯嗯理解了就好的