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老師,我們12月補繳了以前年度賣車的差額的增值稅、所得稅、和城建稅。那我分錄是寫,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費(增值稅、企業所得稅、城建稅)。借:應交稅費(增值稅、企業所得稅、城建稅),貸:銀行存款。結轉,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整

2023-01-07 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-07 10:52

當時賣車是加稅合計做賬了嗎?如果是的話,可以這么做的。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 10:54

當時賣車按照發票入賬的,賣得便宜了,這次稅務局讓重新補繳差額稅

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:57

可以的,可以這么做。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 10:59

老師,有別的做法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 11:00

直接做到當年影響當年的利潤。增值稅做到營業外支出。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 11:02

那是不是用我的方法就不會影響當年利潤,比較合理呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 11:04

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7883 追問 2023-01-07 11:04

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-01-07 11:05

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
當時賣車是加稅合計做賬了嗎?如果是的話,可以這么做的。
2023-01-07
您好,這個是不需要進行結轉的呢
2021-07-12
你好,沒錯的,就是這么做的。
2022-08-15
是的,就是這樣處理的
2023-07-13
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
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