你好,上個月開了沖紅信息,這個月才開具紅字發票,申報增值稅的銷售額,是需要申報進去的
請教個問題啊,我是銷售方,1月份開出的發票,如果我3月份申請紅字發票信息表,4月份才開的紅字專票,現在我報3月份的稅,紅字那個稅額怎么才能在3月份沖減
上月開出發票未認證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報表中這個紅字的進項稅額要填在表二中20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額那欄嗎
老師,上月開具的增值稅專用發票,本月退回要紅沖,是不是要網上申請《紅字增值稅專用發票信息表》待批了,才可以開紅字發票?
我專票上個月開了沖紅信息,這個月才開具紅字發票。申報增值稅的銷售額還會申報進去嗎?
11月初勾選了一個發票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發票,我這提示本月收到紅字發票需做進項轉出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉出,為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉出為0,這是什么原因哦?
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?