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4、某企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業2016年8月份發生下列經濟業務:(1)5日,采用賒銷方式向甲企業銷售產品30件,價款為60000元,增值稅稅額為7800元。付款條件為2/10,1/20,n/30,采用總價法核算(假定計算現金折扣時不考慮增值稅)(2)9日,乙企業因質量問題退回上月購買的產品5件,價款為12500元,增值稅稅額為1625元,企業簽發支票一張支付退貨款。該退回商品的成本為11000元。(3)12日,收到甲企業5日購貨款。(4)該企業銷售產品的價格為每件220元,若客戶購買達到100件及以上的,可得到20元/件的商業折扣。某客戶8月13日購買該產品200件,按規定現金折扣條件為2/10,1/20,n/30.適用的增值稅稅率為13%。該企業于8月26日收到該筆款項。(假定計算現金折扣時不考慮增值稅)。(5)銷售商品一批,售價為80000元,增值稅稅額為10400元。貨到后購貨方發現商品質量有問題,要求在價格上給予10%的折讓。企業同意購貨方的要求,并已獲得稅務部門開具的索取折讓證明單且開具了紅字增值稅專用發票。

2023-01-03 15:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 15:53

1借應收賬款67800 貸主營業務收入60000 應交稅費應交增值稅銷項稅7800

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齊紅老師 解答 2023-01-03 15:54

2借主營業務收入12500 應交稅費應交增值稅銷項稅1625 貸銀行存款14125 借庫存商品11000 貸主營業務成本11000

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齊紅老師 解答 2023-01-03 15:54

3借銀行存款66600 財務費用1200 貸應收賬款67800

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齊紅老師 解答 2023-01-03 15:56

4借應收賬款39776 貸主營業務收入35200 應交稅費應交增值稅銷項稅4576

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1借應收賬款67800 貸主營業務收入60000 應交稅費應交增值稅銷項稅7800
2023-01-03
1借應收賬款67800 貸主營業務收入60000 應交稅費應交增值稅銷項稅7800
2023-01-03
尊敬的學員您好!參考一下。 1借,應收賬款67800 貸,主營業務收入60000 貸,應交稅費一應增一銷項7800 2借:主營業務收入 12500 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1625 貸:銀行存款 3借銀行存款 貸應收賬款
2023-01-04
你好,甲企業于12月26日收到該筆款項時,應確認的財務費用金額=200*(460—40)*(1%2B13%)*1%
2021-05-11
你好,應給予客戶的現金折扣=100*(120—20)*1% 銷售的時候 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收款的時候 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款?
2022-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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