同學你好 這個直接補開就可以
想問一下,附表三,比如我上個月申報的未開票收入錄進去了申報了稅,然后這個月我開發票了,我現在需要調減,我應該怎么填,然后填完附表三會在主表哪塊顯示出來呢?
您好老師是這樣的,我這個月的進項多了銷項稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發票?然后下個月申報增值稅時應該怎么弄?
老師,問下,有個小規模納稅人,他是23年4—6月預收到款項,然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
老師,我公司4月份開了一張4.8萬的發票,銷項稅5月申報時已經交了,然后5月底發現開錯了,沖紅后重新開了一張,我這個月申報5月增值稅的時候增值稅申報表應該咋填呢?
老師,我上月申報了未開票收入,然后這月我把發票開了,我在增值稅申報的時候填負數就可以了,是吧?但是我這月又要申報未開票收入了,那這個金額怎么寫?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
那下個月申報增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎
因為我這個月把上個月未開票的補開了,那么下個月等于又會有這筆銷項稅存在不是嗎,那么我進項稅就不夠正常抵嗎
同學你好 進項小于銷項要交增值稅