你好,你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎?如果有的話可以的。
你好 老師我們是生產(chǎn)企業(yè) 有筆出口貨物是免稅的 是不是不需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入直接填寫在增值稅納稅申報(bào)表上就可以了?
老師出口貨物沒(méi)有報(bào)關(guān),直接走的國(guó)際快遞,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額也不退稅,出口貨物直接申報(bào)不開(kāi)票收入,免增值稅可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時(shí)候 征稅率13 退稅率也是13 申報(bào)出口退稅之后要對(duì)這部分出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
老師,你好!我們生產(chǎn)型出口企業(yè)12月有一單是直接外購(gòu)貨物出口的,我之前開(kāi)了零稅率發(fā)票,那這單是不退稅的,是不是要紅沖后開(kāi)免稅的發(fā)票?同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問(wèn)一般貿(mào)易,有部分貨物不能正常通關(guān),按照電商發(fā)快遞,物流可以開(kāi)國(guó)際免稅運(yùn)輸發(fā)票,我可以正常開(kāi)0稅率出口發(fā)票么?進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)出入成本啊?能收匯
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請(qǐng)問(wèn)4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問(wèn)題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開(kāi)開(kāi)票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒(méi)有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么寫好!
抖音來(lái)客明細(xì)在哪里查看。
有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),這張進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣了,得把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你可以免稅,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,你只能轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要交稅了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了 免稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法抵扣增值稅的。
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是直接在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選加稅合計(jì)做賬都可以。
老師出口樣機(jī)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能申報(bào)免增值稅嗎?
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。