你好 一般印花稅都是比較少的,你直接用稅金及附加的,不需要通過以前年度損益調整的
老師,2020年計提印花稅借:稅金及附加70000 貸:應交稅金—印花稅70000, 今年3月實際繳納印花稅40000,去年計提多了30000元,那我用以前年度損益調整科目具體怎么做賬在本月
老師,匯算清繳之前收到20年的物業費和租賃費的專用發票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調整 貸:銀行存款,結轉:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調整嗎?調增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調整,可做可不做納稅調整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業費和租賃費的專用發票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調整 貸:銀行存款,結轉:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調整嗎?調增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調整,可做可不做納稅調整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師23年1月份繳納的22年4季度印花稅,直接借稅金及附加,貸銀行存款可以嗎?還上必須走以前年度損益調整科目
老師,2024年1月份扣繳的2023年第四季度的印花稅,2023年不做分錄,2024年1月份借,稅金及附加120元,貸銀行存款20元,這樣做可以嗎
請問老師報銷材料存放有沒有什么順序
我公司為農藥銷售公司,進貨是單品進貨,銷售需要以套裝銷售,如何開票?
想問一下,公司應收賬款,法院判下來有相關文書,確定收不回,怎么做賬
工程物資,屬于存貨嗎?
上月少計提的工資+今個月工資計提的工資,一起計入今月產品成本?
老師,這個經營范圍可開非學歷教育,培訓費的發票么?
老師您好!4月份做企業所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業所得稅。然后會計憑證怎么做?之前沒有計提過。
以公司名義捐款給個人,需要發票嗎?
2024九月成立的公司,沒有收入,但有開辦費,其應付賬款是和法人的往來,可以簡易注銷嗎
工程合同的平方是542平方米,發票是590平方米,而且發票和合同的金額都不一樣,發票比合同的金額更大,款按發票金額已結清,這樣的話,合同需要重新簽訂嗎?